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XXXX年卫生院财务工作总结范文

发布时间:2019-02-27 热度:39


XXXX年卫生院财务工作总结,由好总结整理了乡镇卫生院财务负责人员的关于财务情况的总结报告,从资产状况,收支收入情况,以及下一年的财务预算方面进行总结。



  XXXX年卫生院财务工作总结


  ××××会召开以来,在各级领导的关怀支持下,在全院广大职工的积极协助下,我们严格执行医院财务制度,遵循财务工作为医疗工作服务的原则,统筹兼顾,较好地完成了我院领导及上级主管部门安排的财务工作,促进了我院各项工作的开展。现将全年的财务工作


  情况报告如下:


  一、资产状况


  截至2006年12月31日,资产总额为××××元,负债××××元,净资产××××元。


  (一)资产概况


  总资产中,货币资金××××元,占资产总额的4.63;其他应收款××××元,占资产总额的7.05;固定资产××××元,占资产总额的79.43。


  需要说明的是,今年我院购置了××××、××××、××××等大型医疗设备,共投资××××万元,完成了上年的投资。另外,今年报废固定资产××××元,其中,专用设备××××元,一般设备××××元,房屋建筑物××××元。


  (二)负债概况


  负债中,主要为购进药品的应付帐款××××元和预收医疗款××××元,分别占负债总额的46.31和45.65,应付社会保障金××××元,占负债总额的0.5,其他应付款××××元,占负债总额的7.53,主要为大型医疗设备的押金和质保金。


  二、收支情况


  2006年全年收入总额为××××元,支出为××××元,收支结余为××××元。


  (一)收入概况


  全年收入总额为××××元,分别由以下收入类别构成:


  1.财政补助收入××××元(其中财政专项补助××××元)


  2.医疗收入××××元(其中门诊收入××××元,住院收入××××元),占总收入的69.71,比去年同期增长了4.42


  3.药品收入××××元,占总收入的25.37,比去年同期下降了2.33


  4.其他收入××××元,占总收入的2.02


  由此可见,医疗收入和药品收入所占总收入比例更趋合理。全年完成业务收入××××元,比去年同期增长了15.63%,人均完成任务××××元,比去年同期减少了0.89%。


  (二)支出概况


  全年支出总额为××××元,分别由以下支出类别构成:


  1.医疗支出××××元


  (1)其中人员支出××××元


  包括基本工资××××元,津贴××××元,奖金××××元,社会保障××××元,其他支出××××元。


  (2)公用支出××××元


  包括办公费××××元,印刷费××××元,水电费××××元,邮电费××××元,交通费××××元,旅差费××××元,会议费××××元,培训费××××元,招待费××××元,福利费××××元,劳务费××××元,物业管理费××××元,维修费××××元,租赁费××××元,专用材料××××元,图书费××××元,燃料费××××元,洗涤费××××元,工会经费××××元,提取坏帐准备××××元,其他费用××××元。


  (3)补助支出××××元


  包括退休费××××元,生活补助××××元,住房补助××××元,其他支出××××元。


  2.药品支出××××元


  3.其他支出××××元


  通过以上数据可以看出,所有收入、支出项目基本符合医院财务运行规律。全年职工工资、奖金、福利共计××××元,比去年增长了12.32%,人均××××元,比去年增长了6.66%。


  三、财务预算收支执行情况


  财政补助收入××××元,预算收入××××万元,完成了预算收入的94.3;2006年业务收入××××元,预算收入××××万元,完成了预算收入的112;实际结余××××万元,预算结余××××万元,完成了预算结余的145。


  2006年,我们以加强医院财务管理水平为中心,各项工作较以往均有较大提高,资金使用更趋合理,财务预算执行情况正常,圆满完成了院领导确定的工作任务。


  四、2007年财务工作重点和财务预算


  2006年,无论从财务收支还是财务管理方面,都有了长足的进步,但这些成绩还是初步的。今后需要深化管理,使财务管理、预算管理真正深入人心,为更迅速地提高我院整体财务管理水平奠定基础。


  1.深入贯彻以财务管理为中心的管理原则,总结上年度经验教训,提高管理水平和执行能力,逐步完善各项财务管理工作,加强对资金的管理和对项目的财务管理,加强成本控制,真正形成良好的财务管理秩序,以良好的财务管理促进我院的健康发展。


  2.为了医院长期发展打下更好的基础,在完善财务管理制度建设的基础上,逐步建立一整套预算、核算、分析、监督、数据信息传递、财务与其他系统间良好的管控体系。


  3.根据今年任务的完成情况,预计2007年业务收入仍保持××××万元,与2006年持平,并在确保各项工作正常进行的基础上,合理调度资金,尽可能减少经费支出,力争使收支结余达到××××万元。


  各位代表,2007年是我院发展过程中承前启后的关键一年,工作任务十分艰巨,但在上级有关部门的大力支持下,院领导的正确领导下,通过全院广大职工的共同努力,2007年将取得更大的发展。


 


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